Orden de Compra. Nº4596-307-SE25 "COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SAN NICOLAS QUE PARTICIPAN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-307-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SAN NICOLAS QUE PARTICIPAN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna *
Impuesto 33067,6
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jacqueline filomena
Razón Social JACQUELINE FILOMENA PALACIOS ORTEGA
R.U.T. 15.162.500-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jacqueline filomena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes54UnidadCOLACIONES PARA ALIMINATORIAS COMUNALES DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARESCOLACIONES PARA LICEO POLIVALENTE DE SAN NICOLAS: - YOGURT 120 CC, LECHE 200 CC, SANDWICH ALIADO, CHOCOLATE 14 GRS, GALLETA 40 GRS. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.660 $ 123.660
90101601
Banquetes9UnidadCOLACIONES PARA ALIMINATORIAS COMUNALES DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARESCOLACIONES PARA ESCUELA MONTELEON: - YOGURT 120 CC, LECHE 200 CC, SANDWICH ALIADO, CHOCOLATE 14 GRS, GALLETA 40 GRS. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.610 $ 20.610
90101601
Banquetes13UnidadCOLACIONES PARA ALIMINATORIAS COMUNALES DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARESCOLACIONES PARA ESCUELA LA LOMA: - YOGURT 120 CC, LECHE 200 CC, SANDWICH ALIADO, CHOCOLATE 14 GRS, GALLETA 40 GRS. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.770 $ 29.770
Total Neto $ 174.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.068
TOTAL OC $ 207.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.