Orden de Compra. Nº2063-50-AG25 "2063-51-COT25 Materiales de oficina - SC61"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cochagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2063-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 2063-51-COT25 Materiales de oficina - SC61
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua
R.U.T. 60.901.020-7
Dirección de Facturación Valdivia N°810
Comuna San Fernando
Impuesto 6723,15
Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales100UnidadFundas Plásticas Borde Azul / Tamaño Carta / Modelo 9065.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111610
Cartulina10UnidadPliegos de Cartulina / Color Rojo / Tamaño 50 x 70.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
14111610
Cartulina10UnidadPliegos de Cartulina / Color Azul / Tamaño 50 x 70.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
14111610
Cartulina10UnidadPliegos de Cartulina / Color Verde / Tamaño 50 x 70.  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
14111610
Cartulina10UnidadPliegos de Cartulina / Color Amarillo / Tamaño 50 x 70.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
14111610
Cartulina10UnidadPliegos de Cartulina / Color Morado / Tamaño 50 x 70.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
44121624
Tijeras5UnidadTijeras Grandes para Oficina / Color Negro con Rojo / Acero Inoxidable.  $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.065 $ 6.065
14111610
Cartulina100UnidadPliegos de Cartulina Opaca Corriente / Tamaño Grande 50 x 70.  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
Total Neto $ 35.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.723
TOTAL OC $ 42.108


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.