Orden de Compra. Nº2412-593-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-356-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-593-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-356-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra San German N°940 (esquina los copihues), Lo Prado. Región Metropolitana de Santiago, Lo Prado, Región Metropolitana de Santiago Horario: Mañana 9:00 a 13:30 lunes a Viernes. Tarde 15:00 a 17:00, viernes hasta 16:00, Lo Prado, Región Metropolitana de Sant
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB 2199-1815-3753 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 239495,76
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2024
TítuloDescripción
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA

Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl

Informar los siguientes datos:

Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir

Indicar Nº de Factura y monto.

Teléfono Tesorería  223887595

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.

LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA        

ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

TELEFONO TESORERIA 223887595
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAVE TW
Razón Social Manufactura de Telas Spa
R.U.T. 76.524.695-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRAVE TW
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo41UnidadJARDINERA IMPERMEABLE CON BOTAS PUNTA Y PLANTA ACERO INYECTADAS COLOR AMARILLOS. DETALLE: DPTO. ASEO (23) DPTO. GRD (18)JARDINERA IMPERMEABLE CON BOTAS PUNTA Y PLANTA ACERO INYECTADAS COLOR AMARILLOS N°BOTAS: 1 N°37, 1 N°38, 3 N°40, 13 N°41, 15 N°42, 5 N°43 Y 3 N°44 $ 21.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.587 $ 873.587
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo41UnidadCHAQUETA IMPERMEABLE MODELO STORM 90% PVC Y 10% POLIESTER, DE 0.5 MM ESPESOR COLOR AMARILLO. DETALLE: DPTO. ASEO (23) DPTO. GRD (18)CHAQUETA IMPERMEABLE MODELO STORM 90% PVC Y 10% POLIESTER, DE 0.5 MM ESPESOR COLOR AMARILLO, TALLAS: 5 TALLA M, 21 TALLA L, 10 TALLA XL Y 5 TALLA XXL $ 9.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.917 $ 386.917
Total Neto $ 1.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.524.695-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.