Orden de Compra. Nº4346-49-SE26 "Servicio de Aseo Abril 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4346-49-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Abril 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4346-1-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1569
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación Recepción de productos en Bodega Economato. Ubicadas en calle, Riquelme 1131. Por patio estacionamiento. Costado, Estadio Municipal.(Calle Serrano con Torr
Comuna San Javier
Impuesto 1918924
Dirección de Envío de la Factura Recepción de productos en Bodega Economato. Ubicadas en calle, Riquelme 1131. Por patio estacionamiento. Costado, Estadio Municipal.(Calle Serrano con Torr
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN
Razón Social VIVE LIMPIO SPA
R.U.T. 76.412.438-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo en areas verdes sábado 18 de abril 2026Servicio de Aseo en areas verdes sábado 18 de abril 2026 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios8Horavalor hora extra Servicio de aseoHoras de apoyo de Servicio de Aseo sábado 18 de abril de 2026 en Unidad de Consultorio. $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio de aseo, especificaciones de la solicitud en bases de licitación - Abril 2026VALOR NETO MENSUAL DEL SERVICIO - Abril 2026 $ 9.888.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.888.800 $ 9.888.800
Total Neto $ 10.099.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.918.924
TOTAL OC $ 12.018.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.