Orden de Compra. Nº411-8892-AG25 "INSUMOS DE PAQUETERIA PARA ACTIVIDAD DE PATRIMONIO PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 411-8892-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PAQUETERIA PARA ACTIVIDAD DE PATRIMONIO PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación PADRE ALONSO GARCÍA S/N, ALTO DEL CARMEN
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 29697
Dirección de Envío de la Factura PADRE ALONSO GARCÍA S/N, ALTO DEL CARMEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Razón Social CORINA DEL CARMEN PÁEZ PÁEZ
R.U.T. 5.704.384-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3UnidadCINTA DOBLE FAST  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
60121112
Cartón piedra15PliegoPLIEGO CARTON PIEDRA 110*770  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
11121802
Algodón1PaquetePITILLA DE ALGODON  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
11121801
Cáñamo3PaquetePITILLA DE CAÑAMO  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
31162108
Anclajes de amarrar5PaqueteAMARRA PLASTICA GRANDE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
13102011
Nylon - Poliamida (PA)1PaquetePITILLA NYLON  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14121812
Papel fotográfico4ResmaPAPEL FOTOGRAFICO SATINADO A4 (25 UNIDADES CADA RESMA)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 156.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.697
TOTAL OC $ 185.997


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.704.384-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.149.711-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.