Orden de Compra. Nº799512-408-AG25 "DAS REQUIERE COMPRAR MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LUMINARIAS compra ágil: 799512-495-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799512-408-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra DAS REQUIERE COMPRAR MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LUMINARIAS compra ágil: 799512-495-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T. 70.859.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T. 70.859.400-8
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 63395,4
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANIGRUP SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
R.U.T. 77.540.825-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANIGRUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería20UnidadSACO HORMIGON H20  $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
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Grapas de ferretería3UnidadLUMINARIA SOLAR 200W PANEL INTEGRADO ORIENTABLE (FAVOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA)  $ 35.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.390 $ 105.390
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Grapas de ferretería1UnidadJUEGO DE 4 PERNOS JOTA 1/2  $ 21.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.610 $ 21.610
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Grapas de ferretería1UnidadCANASTILLO POSTE 5 MTS MEGABRIGHT  $ 55.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.460
Total Neto $ 333.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.395
TOTAL OC $ 397.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.