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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
799512-408-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAS REQUIERE COMPRAR MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE LUMINARIAS compra ágil: 799512-495-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
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R.U.T. |
70.859.400-8 |
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Dirección de Facturación |
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
63395,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANIGRUP SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
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R.U.T. |
77.540.825-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANIGRUP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 20 | Unidad | SACO HORMIGON H20 | |
$ 7.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.200
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$ 151.200
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31162404
| Grapas de ferretería | 3 | Unidad | LUMINARIA SOLAR 200W PANEL INTEGRADO ORIENTABLE (FAVOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA) | |
$ 35.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.390
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$ 105.390
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | JUEGO DE 4 PERNOS JOTA 1/2 | |
$ 21.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.610
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$ 21.610
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | CANASTILLO POSTE 5 MTS MEGABRIGHT | |
$ 55.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.460
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$ 55.460
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Total Neto
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$ 333.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.395
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$ 397.055
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.