Orden de Compra. Nº2682-181-AG25 "Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipamiento Oftalmológico"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2682-181-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipamiento Oftalmológico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Organismos de Salud pueden generar pagos a 45 días, según Oficio 7.561 de 2018, que Imparte instrucciones sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley N 19.886.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación Las Enredaderas 2415
Comuna Independencia
Impuesto 638655,36
Dirección de Envío de la Factura Las Enredaderas 2415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REIMOF SPA
Razón Social REIMOF SPA
R.U.T. 77.780.266-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REIMOF SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294525
Sets de instrumentos médicos oftalmológicos1GlobalAdquisición de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Equipos Oftalmológico de Sala UAPO, según detalle. Dejar orden de trabajo según solicitud. Oferta debe anexar Cotización que incluya repuestos y mano de obra para el servicio. Coordinación de servicios y envío de factura con Encargado Iván Morales, fono: +56 9 76496970, e-mail: imoralesl@independencia.cl Pago se realiza a 45 días con cheque que debe ser retirado por el proveedor en la dependencia del departamento de salud de Independencia.  $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344
Total Neto $ 3.361.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.655
TOTAL OC $ 3.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.