Orden de Compra. Nº1641-13147-CC23 "drm/2023/CS/09-2023/ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-13147-CC23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra drm/2023/CS/09-2023/ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-40-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16895
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 1074817,6614
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Net Now S.A. (ACER Chile) www.acer.d
Razón Social NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A
R.U.T. 78.112.170-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Net Now S.A. (ACER Chile) www.acer.d
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales1Unidad10-013-004-0128 @ SERVICIO ARRIENDO DE NOTEBOOK PORTATILSERVICIO ARRIENDO DE NOTEBOOK PORTATIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (US 6.214,50 US 910,28) $ 5.656.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.656.935 $ 5.656.935
Total Neto $ 5.656.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.074.818
TOTAL OC $ 6.731.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.