Orden de Compra. Nº
1049-1500-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-1666-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1049-1500-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-1666-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IFOP
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Facturación
Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna
Valparaíso
Impuesto
56903,86
Dirección de Envío de la Factura
Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
24
Botella
CLORO GEL 900 ML. LIMON
$ 1.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.312
$ 24.312
47131805
Limpiadores de uso general
24
Botella
LIMPIADOR PISO 900 CC LAVANDA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.144
$ 18.144
47131810
Productos para lavar platos
24
Unidad
LAVALOZA LIQ. 750 ML.
$ 1.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.608
$ 28.608
53131608
Jabones
12
Unidad
JABON LIQ. 400 ML. CON VALVULA
$ 1.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.112
$ 20.112
10191509
Insecticidas
24
Unidad
INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN O EQUIVALENTE
$ 2.492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.808
$ 59.808
24111503
Bolsas de plástico
50
Pack
BOLSA BASURA 50 X 55 20 UNIDADES C/U
$ 544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
24111503
Bolsas de plástico
30
Pack
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC 10 UNIDADES C/U PARA TRABAJO PESADO
$ 1.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.670
$ 41.670
14111704
Papel higiénico
10
Pack
PAPEL HIG. PACK 4 ROLLOS 100 MT. H/S ELITE O EQUIVALENTE
$ 2.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.460
$ 25.460
14111703
Toallas de papel
6
Pack
TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL BLC 18X200 H/D O EQUIVALENTE
$ 9.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.180
$ 54.180
Total Neto
$ 299.494
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.904
TOTAL OC
$ 356.398
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.