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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3516-830-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
productos de alimentos para Coffe break en los talleres apresto laboral educacional, sp 2664 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
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R.U.T. |
69.190.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 295 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
23146,465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 295 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TREBOL CASA MATRIZ |
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Razón Social |
COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.349.320-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TREBOL CASA MATRIZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad | alimentos, según listado adjunto.
Se adjunta listado final en los adjuntos de la orden de compra. | se aumentaron 1 nescafe de 170 gr, 2 nectar de piña 0 azúcar, 2 nectar naranja, 2 nectar piña, 3 kryzpos, 1 twistos jamos, y 1 queque |
$ 121.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.824
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$ 121.824
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Total Neto
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$ 121.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.146
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$ 144.970
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.