Orden de Compra. Nº3516-830-AG24 "productos de alimentos para Coffe break en los talleres apresto laboral educacional, sp 2664"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-830-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra productos de alimentos para Coffe break en los talleres apresto laboral educacional, sp 2664
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Diego Portales 295
Comuna Carahue
Impuesto 23146,465
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TREBOL CASA MATRIZ
Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.349.320-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TREBOL CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidadalimentos, según listado adjunto. Se adjunta listado final en los adjuntos de la orden de compra.se aumentaron 1 nescafe de 170 gr, 2 nectar de piña 0 azúcar, 2 nectar naranja, 2 nectar piña, 3 kryzpos, 1 twistos jamos, y 1 queque $ 121.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.824 $ 121.824
Total Neto $ 121.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.146
TOTAL OC $ 144.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.047.258-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.349.320-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.