|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3784-2909-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-311-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
13801,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
comercial altamar |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE
|
|
R.U.T. |
76.144.856-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
comercial altamar |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121704
| Lápiz pasta | 30 | Caja | SET DE 12 LAPICES DE COLORES CORTOS | SET DE 12 LAPICES DE COLORES CORTOS |
$ 647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.410
|
$ 19.410
|
24112404
| Caja | 10 | Unidad | CAJAS DE ARCHIVOS MEGABOX 400X285X140 COLON O SU EQUIVALENTE | CAJAS DE ARCHIVOS MEGABOX 400X285X140 COLON O SU EQUIVALENTE |
$ 5.323,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.230
|
$ 53.230
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.640
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.802
|
|
$ 86.442
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.