Orden de Compra. Nº
2324-5090-SE12
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MATERIALES OFICINA OPD
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5090-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA OPD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-912-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2698,76
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice X
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
Redoffice X
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122010
Divisores
90
Unidad
SEPARADOR DE ARCHIVO (6 UNIDADES) COLOR OFICIO
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.810
$ 9.810
14111530
Notas de papel autoadhesivo
26
Unidad
TACO ADHESIVO 12.5 X 7.5 POST-IT O SIMILAR
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.394
$ 4.394
Total Neto
$ 14.204
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.699
TOTAL OC
$ 16.903