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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3734-328-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ ZAPATOS DE SEGURIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 292 LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
179362,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 292 LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RM STORE SPA |
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Razón Social |
RM STORE SPA
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R.U.T. |
77.591.591-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RM STORE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Global | 1 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD MUJER NORSEG KATRINA BEIGE/MORO N°37
1 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD MUJER NORSEG KATRINA BEIGE/MORO N°38
| 4 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD NEGRO/AZUL N°40
3 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD NEGRO/AZUL N°41
6 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD NEGRO/AZUL N°42
2 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD NEGRO/AZUL N°43
2 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD NEGRO/AZUL N°44
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$ 944.013,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 944.013
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$ 944.013
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Total Neto
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$ 944.013
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.362
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$ 1.123.375
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.