Orden de Compra. Nº1383-239-AG25 "MANTENCION PREVENTIVA, RESOL N°232"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1383-239-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA, RESOL N°232
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vilcún
Razón Social HOSPITAL VILCUN
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 796
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL VILCUN
R.U.T. 61.602.242-3
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 680
Comuna Vilcún
Impuesto 113335
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Segundo
Razón Social PEDRO SEGUNDO VEJAR INOSTROZA
R.U.T. 9.914.934-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pedro Segundo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadSE REQUIERE MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ AÑO 2016MODELO SPRINTER 415 LOS ITEM A CONSIDERAR SON LOS SIGUIENTES CAMBIO DE FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE, FILTRO DE CABINAY ACEITE) CAMBIO DE ACEIE 10w40 SHELL RIMULLA R6 CAMBIO DE AMPOLLETAS ROTACION DE NEUMATICOS REVISION DE FRENO DE MANOS REVISION DE NIVEL DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS REVISION DE ACEITE CORONA TRASERA LAVADO Y ASPIRADO ENGRASE DE CRUCETAS, PUERTAS (CORREDERA, CONDUCTOR, COPILOTO Y TRASERA)  $ 596.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.500 $ 596.500
Total Neto $ 596.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.335
TOTAL OC $ 709.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.