Orden de Compra. Nº1287083-31-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-43-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1287083-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-43-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
R.U.T. 65.082.914-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
R.U.T. 65.082.914-k
Dirección de Facturación Gustavo le paige 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 103550
Dirección de Envío de la Factura Gustavo le paige 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOCOMPLEJO DEPORTIVO PUKARA DEL DEPORTE 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEBG PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L.
R.U.T. 77.831.345-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEBG PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados50UnidadJUGO BOTELLAS 1500CC VARIEDAD DE SABORES  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLASTICOS 200 CC  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadBANDEJA PLASTICAS REUTILIZABLES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50131701
Leche o productos de mantequilla200UnidadLECHE EN CAJA 200ML CHOCOLATE Y FRUTILLA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50202303
Jugos y néctar concentrados200UnidadJUGOS 200 ML DIFERENTES SABORES  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50221202
Cereales en barra200UnidadBARRA DE CEREAL  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas200UnidadMINI GALLETAS 35 GR  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas70PackPAQUETES DE GALLETAS 120GR A 160GR  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas40PackPAQUETES DE MANI SALADO 150 GR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 545.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.550
TOTAL OC $ 648.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.