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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-364-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Transporte para traslado a Funerales ida y vuelta Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-326-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR DESPACHO Y ENVIO DE FACTURAS | contacto para la Orden de Compra Srta. Fernanda
Lobos, correo fernandalobos@sanjoaquin.cl
Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl
previa aceptación de orden de compra en el sistema |
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Proveedor |
Transportes Express |
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Razón Social |
TRANSPORTES LUCIANO ESPINOZA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.902.907-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes Express |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 42 | Unidad | Servicio de transporte funeral ida y vuelta. Hasta 46 pasajeros. El servicio comienza desde un domicilio de la comuna de San Joaquín a un destino (cementerio) dentro de la Región Metropolitana. Esta compra ágil es un contrato de suministro, por lo que se irán solicitando de 10 viajes para mantener en stock del Dpto. Social, se especifica en requisitos obligatorios la documentación que deben presentar los oferentes. | |
$ 161.904,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.799.968
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$ 6.799.968
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Total Neto
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$ 6.799.968
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.799.968
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.