Orden de Compra. Nº3159-181-AG25 "UTILES DE ASEO PARA ADM CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-181-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA ADM CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055
Comuna Iquique
Impuesto 143422,45
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos15UnidadLavaloza 750 ml  $ 1.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.615 $ 21.615
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción15UnidadJabon liquido 1 lt   $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
47131814
Limpiadores o pulidores de metal10UnidadLimpia metales 200 cc  $ 15.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.800 $ 159.800
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBolsa de basura negra 70 x 90  $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes60PaqueteToalla de papel 200 mts pack de 2 unidades   $ 6.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.960 $ 384.960
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes40PaquetePapel higenico doble hoja pack de 4 unidades  $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.200 $ 147.200
Total Neto $ 754.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.422
TOTAL OC $ 898.277


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.742.602-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.