Orden de Compra. Nº1057299-843-AG25 "MATERIALES DE FERRETERIA ESC. SAN LUIS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-843-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. SAN LUIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/781 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 46396,86
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA  DE SAN LUIS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC1UnidadTAZA DE BAÑO COMPLETA - TAMAÑO DE KINDER  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
39121419
Conexiones flexibles1UnidadFLEXIBLE HI  $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.262 $ 2.262
31161511
Tornillos de apriete200UnidadTORNILLOS PARA ZINC DE 2 1/2 PULGADAS  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadCERRADURA CILINDRICA CON LLAVE  $ 8.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.952 $ 32.952
11121610
Maderas duras10UnidadPLACAS DE OSB DE 10 MM  $ 13.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.440 $ 134.440
31162007
Clavos de tapicería1kilogramoCLAVOS 2 PULGADAS  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 244.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.397
TOTAL OC $ 290.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.