Orden de Compra. Nº1126922-437-AG25 "RBD 10106005 10109002 JUNJI PG02 MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL ARCOIRIS DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS Y VENTANITA DE COLORES DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-437-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 10106005 10109002 JUNJI PG02 MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL ARCOIRIS DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS Y VENTANITA DE COLORES DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 570
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 798000
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Esmavi SpA
Razón Social PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÑIRRIAN SPA
R.U.T. 77.948.287-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Esmavi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1GlobalCOTIZAR SEGUN LO INDICADO EN TDR PARA JARDIN INFANTIL VENTANITAS DE COLORES SOLICITUD DE COMPRA SOL-2025-138COTIZAR SEGUN LO INDICADO EN TDR PARA JARDIN INFANTIL VENTANITAS DE COLORES SOLICITUD DE COMPRA SOL-2025-138 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
14111704
Papel higiénico1GlobalCOTIZAR SEGUN LO INDICADO EN TDR PARA JARDIN INFANTIL ARCOIRIS SOLICITUD DE COMPRA SOL-2025-543COTIZAR SEGUN LO INDICADO EN TDR PARA JARDIN INFANTIL ARCOIRIS SOLICITUD DE COMPRA SOL-2025-543 $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000
14111704
Papel higiénico1GlobalCOTIZAR SEGUN LO INDICADO EN TDR PARA JARDIN INFANTIL ARCOIRIS SOLICITUD DE COMPRA SOL-2025-367COTIZAR SEGUN LO INDICADO EN TDR PARA JARDIN INFANTIL ARCOIRIS SOLICITUD DE COMPRA SOL-2025-367 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 4.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.000
TOTAL OC $ 4.998.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.