Orden de Compra. Nº1338-254-SE25 "03/2409385 EDUC.SERVICIO ALIMENTACIÓN JORNADA EIB-CONVIVENCIA ESCOLAR Y EDUCACION ESPECIAL PARA EDUCADORES TRADICIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-254-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 03/2409385 EDUC.SERVICIO ALIMENTACIÓN JORNADA EIB-CONVIVENCIA ESCOLAR Y EDUCACION ESPECIAL PARA EDUCADORES TRADICIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1384 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075.
Comuna Temuco
Impuesto 110200
Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAGINARIO PRODUCCIONES
Razón Social PRODUCCIONES JAIME GAETE OPAZO E.I.R.L.
R.U.T. 76.095.495-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMAGINARIO PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos40Unidad no definidaB.LÍNEA 2 SERVICIO TIPO CATERING COFFE OPCION 5 RESOLUCIÓN N°891 APRUEBA CONVENIO Y GASTO POR "SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS B.LÍNEA 2 SERVICIO TIPO CATERING COFFE OPCION 5 RESOLUCIÓN N°891 APRUEBA CONVENIO Y GASTO POR "SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos40Unidad no definidaA.LÍNEA 1 SERVICIO TIPO DELIVERY ALMUERZO OPCIÓN 1 RESOLUCIÓN N°891 APRUEBA CONVENIO Y GASTO POR "SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS A.LÍNEA 1 SERVICIO TIPO DELIVERY ALMUERZO OPCIÓN 1 RESOLUCIÓN N°891 APRUEBA CONVENIO Y GASTO POR "SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.200
TOTAL OC $ 690.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.