Orden de Compra. Nº2771-435-AG25 "SOPI 597 DIDECO / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ/ IDDOC 275700."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-435-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPI 597 DIDECO / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ/ IDDOC 275700.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501010092 del sistema PREOBLIGACIÓN 556/25.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 206150
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados30UnidadCAJA DE PISO FLOTANTE 8MM COLOR ROBLE PRAGA 2.240M2  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
30141503
Aislamiento de espuma6UnidadESPUMA NIVELADORA DE ALTO TRAFICO POLIETILENO ACUSTICO 10M2  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31181509
Equipos de cubrejuntas30UnidadJUNQUILLO COLOR CEREZO CLARO 2400MM  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30181504
Lavamanos2UnidadMUEBLE VANITORIO CON 1 CUBIERTA DE 85X55X45CM  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia2UnidadMONOMANDO LAVATORIO 12,5X4.5X15CM  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40141716
Sifones en P2UnidadSIFON REGIO PARA LAVATORIO ESTANDAR DE 1 1/4 PULGADA SIFON REGIO PARA LAVATORIO ESTANDAR DE 1 1/4 PULGADA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
40141701
Desagües2UnidadDESAGÚE LAVATORIO 1 1/4" CON VENTANA Y TAPON ALTO 9CM DESAGÚE LAVATORIO 1 1/4" CON VENTANA Y TAPON ALTO 9CM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31241704
Espejos sin revestimiento2UnidadESPEJO 80X60CM ESPEJO 80X60CM $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 1.085.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.150
TOTAL OC $ 1.291.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.