Orden de Compra. Nº4037-676-SE24 "ARTICULOS OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-676-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999-3 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 9404,19706
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores10UnidadLAPICES SCRIPTO X 12  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadPOST-IT   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
44121701
Lápiz pasta40UnidadLAPICES PASTA AZUL  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
14111610
Cartulina6PliegoCARTULINA DIFERENTES COLORES  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
60121124
Papel kraft10PliegoPAPEL KRAFT  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 49.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.404
TOTAL OC $ 58.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.