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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2335-1299-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISION, INSTAL. LETREROS DISTINTAS MEDIDAS (OP 625) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.301-2 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
183540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2024 |
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Proveedor |
Fattori Servicios |
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Razón Social |
HUGO ARMANDO FATTORI TORRES
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R.U.T. |
5.782.620-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fattori Servicios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | PROVISION DE 138 LETREROS DISTINTAS MEDIDAS CONFECCIONADOS EN MATERIAL SINTRAX CON INSTALACION se adjunta detalle de lo solicitado | PROVISION, INSTALACION DE 138 LETREROS DIFERENTES MEDIDAS CONFECCIONADOS EN MATERIAL SINTRAX (de acuerdo a detalle y cotizacion adjunta) |
$ 966.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 966.000
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$ 966.000
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Total Neto
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$ 966.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 183.540
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$ 1.149.540
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.