Orden de Compra. Nº4146-62-AG24 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES PARA 02 BAÑOS."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4146-62-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES PARA 02 BAÑOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO GESTIÓN TÉCNICA
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196
Comuna Santiago
Impuesto 240160
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2024
TítuloDescripción
OBSERVACIÓN

DESPACHAR PRODUCTOS A: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 280, SANTIAGO.

 

CONTACTO: OMAR FAUNDEZ V.

                      OSCAR ARTIGAS

                      ELIZABETH MELO E.

                      

 

FONO: 22-9220481.

 

DESPACHAR: DE LUNES A VIERNES, DE 08:30 A 12:30 Y 16:00 A 17:00 HORAS.

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE.

RUT: 60.505.000-K

DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N°1196, PISO 10.

GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – DEFENSA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAZOTI
Razón Social VIDRIERIA MAZZOTTI S A
R.U.T. 99.576.240-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAZOTI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161505
Paneles y empanelado1UnidadSERVICIO DE PROVISIÓN, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES EN ALUMINIO COLOR ALUMINIO, CON DIVISIÓN DE ACRÍLICO. SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS.  $ 1.264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.000 $ 1.264.000
Total Neto $ 1.264.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.160
TOTAL OC $ 1.504.160


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.154.643-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 99.576.240-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.