Orden de Compra. Nº1178410-5-AG25 "08 - INSUMOS DE ASEO - 1178410-8-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178410-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 08 - INSUMOS DE ASEO - 1178410-8-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Planif de Inf del Ejército - DIPLINE
Razón Social Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
R.U.T. 62.000.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
R.U.T. 62.000.900-8
Dirección de Facturación PASEO BULNES N.° 129, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 109794,54
Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES N.° 129, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 3
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 3
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA AEROSOL 360CC   $ 4.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.020 $ 45.020
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO GEL 900ML   $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.865 $ 11.865
53131606
Desodorantes15UnidadDESODORANTE AEROSOL AROMA 360ML   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
53131606
Desodorantes14UnidadDESODORANTE AEROSOL DESINFECTANTE 360ML   $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.634 $ 25.634
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA COBRE ANTIBACTERIAL   $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
46181504
Guantes protectores12UnidadGUANTE MULTIUSO PARA LIMPIAR   $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.684 $ 6.684
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO AROMÁTICO BIDÓN 5 LITROS   $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.397 $ 8.397
53131635
Hisopo4UnidadHISOPO DE BAÑO CON BASE BLANCO   $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos12UnidadLAVALOZA 750ML   $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.368 $ 7.368
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadLIMPIADOR PISO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 900ML   $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos5UnidadLIMPIADOR VIDRIO 500ML   $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.795 $ 4.795
47131830
Productos de limpieza de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLE SPRAY AEROSOL 360CC   $ 3.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO DE TRAPEAR MICROFIBRA PARA ESCOBAS   $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.995 $ 10.995
14111703
Toallas de papel28UnidadTOALLA DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL JUMBO TIPO TORK 12UND   $ 6.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.596 $ 183.596
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLAS HUMEDA DESINFECTANTE MULTIUSO 50UND   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47121806
Escurridor de trapero12UnidadTRAPERO HUMEDA PARA PISO CON AROMAS   $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.228 $ 18.228
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO MICROFIBRA SECADO RAPIDO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
13111307
Espuma de goma10UnidadRENOVADOR DE GOMA 360CC O SIMILAR   $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.350 $ 17.350
47121802
Removedores10UnidadREMOVEDOR DE CERA   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430
12352310
Siliconas10UnidadSILICONA AEROSOL 400CC O SIMILAR   $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.350 $ 17.350
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL MULTIUSO TIPO NOVA   $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3UnidadABRILLANTADOR DE PISO DE MADERA   $ 4.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.506 $ 13.506
47121701
Bolsas de basura25PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70   $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.775 $ 8.775
47121701
Bolsas de basura25PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110   $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.075 $ 26.075
14111704
Papel higiénico10PaquetePAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE 4UND   $ 8.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.290 $ 84.290
Total Neto $ 577.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.795
TOTAL OC $ 687.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.