Orden de Compra. Nº
1178410-5-AG25
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08 - INSUMOS DE ASEO - 1178410-8-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1178410-5-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
08 - INSUMOS DE ASEO - 1178410-8-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Planif de Inf del Ejército - DIPLINE
Razón Social
Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
R.U.T.
62.000.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Planificación de Inf. del Ejército
R.U.T.
62.000.900-8
Dirección de Facturación
PASEO BULNES N.° 129, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
109794,54
Dirección de Envío de la Factura
PASEO BULNES N.° 129, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 3
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 3
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
CERA AEROSOL 360CC
$ 4.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.020
$ 45.020
12141901
Cloro Cl
15
Unidad
CLORO GEL 900ML
$ 791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.865
$ 11.865
53131606
Desodorantes
15
Unidad
DESODORANTE AEROSOL AROMA 360ML
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
53131606
Desodorantes
14
Unidad
DESODORANTE AEROSOL DESINFECTANTE 360ML
$ 1.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.634
$ 25.634
47131603
Esponjas
30
Unidad
ESPONJA COBRE ANTIBACTERIAL
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.790
$ 2.790
46181504
Guantes protectores
12
Unidad
GUANTE MULTIUSO PARA LIMPIAR
$ 557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.684
$ 6.684
53131608
Jabones
3
Unidad
JABON LIQUIDO AROMÁTICO BIDÓN 5 LITROS
$ 2.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.397
$ 8.397
53131635
Hisopo
4
Unidad
HISOPO DE BAÑO CON BASE BLANCO
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.116
$ 4.116
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
12
Unidad
LAVALOZA 750ML
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.368
$ 7.368
47131801
Limpiadores de suelos
12
Unidad
LIMPIADOR PISO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 900ML
$ 506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.072
$ 6.072
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
5
Unidad
LIMPIADOR VIDRIO 500ML
$ 959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.795
$ 4.795
47131830
Productos de limpieza de muebles
5
Unidad
LUSTRA MUEBLE SPRAY AEROSOL 360CC
$ 3.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.150
$ 19.150
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑO DE TRAPEAR MICROFIBRA PARA ESCOBAS
$ 733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.995
$ 10.995
14111703
Toallas de papel
28
Unidad
TOALLA DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL JUMBO TIPO TORK 12UND
$ 6.557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.596
$ 183.596
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLAS HUMEDA DESINFECTANTE MULTIUSO 50UND
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
47121806
Escurridor de trapero
12
Unidad
TRAPERO HUMEDA PARA PISO CON AROMAS
$ 1.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.228
$ 18.228
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑO MICROFIBRA SECADO RAPIDO
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
13111307
Espuma de goma
10
Unidad
RENOVADOR DE GOMA 360CC O SIMILAR
$ 1.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.350
$ 17.350
47121802
Removedores
10
Unidad
REMOVEDOR DE CERA
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.430
12352310
Siliconas
10
Unidad
SILICONA AEROSOL 400CC O SIMILAR
$ 1.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.350
$ 17.350
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA DE PAPEL MULTIUSO TIPO NOVA
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
3
Unidad
ABRILLANTADOR DE PISO DE MADERA
$ 4.502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.506
$ 13.506
47121701
Bolsas de basura
25
Paquete
BOLSA DE BASURA 50X70
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.775
$ 8.775
47121701
Bolsas de basura
25
Paquete
BOLSA DE BASURA 80X110
$ 1.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.075
$ 26.075
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE 4UND
$ 8.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.290
$ 84.290
Total Neto
$ 577.866
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.795
TOTAL OC
$ 687.661
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.