Orden de Compra. Nº2932-188-AG24 "Utiles de aseo para programa Ruta Calle Comuna de Cartagena."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2932-188-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo para programa Ruta Calle Comuna de Cartagena.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 256 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 223231
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PPGESTION SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA
R.U.T. 77.761.502-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PPGESTION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo200UnidadSHAMPOO en SACHET 50ml  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
53131602
Bálsamos y otros200Unidad BALSAMO EN SACHET 50ml  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
53131608
Jabones200UnidadJABÓN DE TOCADOR EN BARRA DE 20 GR  $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
14111704
Papel higiénico150UnidadPAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL  $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650
53131503
Cepillos de dientes150UnidadCEPILLO DE DIENTES  $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
53131502
Pasta de dientes150UnidadPASTA DE DIENTES EN TUBO 90gr  $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.200
53131603
Máquinas de afeitar150UnidadMÁQUINAS DE AFEITAR DESECHABLE  $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
52121701
Toallas de baño200UnidadTOALLAS DE BAÑO DESECHABLE EN FORMATO INDIVIDUAL  $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.800 $ 250.800
12352104
Alcoholes o sus sustitutos150UnidadALCOHOL GEL EN ENVASE DE 90ML  $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.150 $ 162.150
53131609
Protector solar150UnidadBLOQUEADOR EN INDIVIDUAL 80ML  $ 1.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200
52121701
Toallas de baño20PaqueteTOALLA HIGIÉNICA EN ENVASE DE 8 UNIDADES  $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
53131624
Toallitas húmedas150PaqueteTOALLAS HÚMEDAS EN ENVASE DE 50 UNIDADES  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
Total Neto $ 1.174.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.231
TOTAL OC $ 1.398.131


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.761.502-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.761.502-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.