|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2446-1007-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-889-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
283100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROLINE PRODUCCIONES |
|
Razón Social |
COMERCIAL MORACSAM SPA
|
|
R.U.T. |
76.536.511-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROLINE PRODUCCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE PRODUCCION PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN EN VACACIONES DE INVIERNO PARA EL DIA 02 DE JULIO DE 2025 EN HORARIO DE 15:00 A 17:00 HRS APROX EN PARQUE OHIGGINS UBICADO EN AVENIDA COSTANERA S/N, COQUIMBO, EN VIRTUD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | |
$ 1.490.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.490.000
|
$ 1.490.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.490.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 283.100
|
|
$ 1.773.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.