Orden de Compra. Nº
450-609-AG25
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MATERIALES DE LIBRERIA PROYECTO CIERRE 4 A 7 AÑO 2025 generada por invitación a compra ágil: 450-490-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-609-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PROYECTO CIERRE 4 A 7 AÑO 2025 generada por invitación a compra ágil: 450-490-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.83.027 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
41784,8
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Beatrise Ximena
Razón Social
BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T.
9.753.610-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
40
Unidad
PLIGOS DE CARTULINA METALIZADA VARIUOS COLORES
PLIGOS DE CARTULINA METALIZADA VARIUOS COLORES
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
14121503
Cartulina
40
Unidad
PLIEGOS GOMA EVA CON GLITTER
PLIEGOS GOMA EVA CON GLITTER
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
14121503
Cartulina
36
Unidad
PLIEGOS GOMA EVA SIN GLITTER
PLIEGOS GOMA EVA SIN GLITTER
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
14121503
Cartulina
2
Unidad
RESMAS DE OPALINA LISA TAMAÑO CARTA BLANCA DE 100 HOJAS
RESMAS DE OPALINA LISA TAMAÑO CARTA BLANCA DE 100 HOJAS
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
14121503
Cartulina
5
Unidad
PACK DE PLASTICOS PARA TERMOLAMINAR TORRE DE 100 UNIDAES TAMAÑO CARTA
PACK DE PLASTICOS PARA TERMOLAMINAR TORRE DE 100 UNIDAES TAMAÑO CARTA
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14121503
Cartulina
25
Unidad
CINTA DE RASO 2 CMS X 10 MTS
CINTA DE RASO 2 CMS X 10 MTS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14121503
Cartulina
25
Unidad
METROS DE TELA SATIN
METROS DE TELA SATIN
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
14121503
Cartulina
25
Unidad
METROS DE TUL
METROS DE TUL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
14121503
Cartulina
25
Unidad
METROS DE ARPILLERA
METROS DE ARPILLERA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14121503
Cartulina
2
kilogramo
SILICONA EN BARRA DE 7MM
SILICONA EN BARRA DE 7MM
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 219.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.785
TOTAL OC
$ 261.705
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.753.610-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.