Orden de Compra. Nº450-609-AG25 "MATERIALES DE LIBRERIA PROYECTO CIERRE 4 A 7 AÑO 2025 generada por invitación a compra ágil: 450-490-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-609-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PROYECTO CIERRE 4 A 7 AÑO 2025 generada por invitación a compra ágil: 450-490-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.83.027 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 41784,8
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina40UnidadPLIGOS DE CARTULINA METALIZADA VARIUOS COLORESPLIGOS DE CARTULINA METALIZADA VARIUOS COLORES $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
14121503
Cartulina40UnidadPLIEGOS GOMA EVA CON GLITTERPLIEGOS GOMA EVA CON GLITTER $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
14121503
Cartulina36UnidadPLIEGOS GOMA EVA SIN GLITTERPLIEGOS GOMA EVA SIN GLITTER $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
14121503
Cartulina2UnidadRESMAS DE OPALINA LISA TAMAÑO CARTA BLANCA DE 100 HOJASRESMAS DE OPALINA LISA TAMAÑO CARTA BLANCA DE 100 HOJAS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14121503
Cartulina5UnidadPACK DE PLASTICOS PARA TERMOLAMINAR TORRE DE 100 UNIDAES TAMAÑO CARTAPACK DE PLASTICOS PARA TERMOLAMINAR TORRE DE 100 UNIDAES TAMAÑO CARTA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14121503
Cartulina25UnidadCINTA DE RASO 2 CMS X 10 MTSCINTA DE RASO 2 CMS X 10 MTS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14121503
Cartulina25UnidadMETROS DE TELA SATINMETROS DE TELA SATIN $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14121503
Cartulina25UnidadMETROS DE TULMETROS DE TUL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14121503
Cartulina25UnidadMETROS DE ARPILLERAMETROS DE ARPILLERA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14121503
Cartulina2kilogramoSILICONA EN BARRA DE 7MMSILICONA EN BARRA DE 7MM $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 219.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.785
TOTAL OC $ 261.705


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.753.610-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.