Orden de Compra. Nº1285526-70-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-67-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1285526-70-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-67-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de San José de Maipo
Razón Social Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T. 70.902.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10658637 PROGRAMAS SALUD- E.E.A.A. del sistema Igestion .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T. 70.902.400-0
Dirección de Facturación Calle comercio 19788
Comuna San José de Maipo
Impuesto 42921
Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 19788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buy Me SpA
Razón Social BUY ME SPA
R.U.T. 77.431.951-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Buy Me SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo3UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIUM N°99  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
60121124
Papel kraft10UnidadPAPEL KRAFT 80X100  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASO PLASTICO DESECHABLE  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
53121608
Bolsas para compras30UnidadBOLSA DE GENERO BLANCAS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
60124318
Papel maché40UnidadHOJA DE OPALINA BLANCA A4  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60121242
Delantales36UnidadDELANTAL PLASTICO PARA NIÑOS DISTINTOS COLORES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60121204
Pintura de témpera lavable10PackTEMPERA PARA TELAS 6 COLORES  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
60121204
Pintura de témpera lavable6PackTEMPERA DE 12 COLORES DISTINTOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 225.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.921
TOTAL OC $ 268.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.