|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2015-2079-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5184-50-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
100320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Deep Fly |
|
Razón Social |
DEEP FLY S.A
|
|
R.U.T. |
76.419.925-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Deep Fly |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 48 | Frasco | ALCOHOL GEL 70% V/V ALTO PODER SANITIZANTE. ENVASE PVC DE 1 LT. | ALCOHOL GEL 70% Formato de entrega caja de 6 unid de 1 litro |
$ 11.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 528.000
|
$ 528.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 528.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 100.320
|
|
$ 628.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.