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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2423-198-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2423-66-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2423-66-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Concha y Toro 1820 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2804711,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concha y Toro 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GENESIS ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ |
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Razón Social |
GENESIS ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
17.848.885-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GENESIS ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 3 | Mes | DEC EX 3390 (03/12/24) Y DEC EX 2906 (03/12/25) | CAMIÓN TIPO PORTER, FRONTIER O SIMILAR DOBLE CABINA - LINEA 62
215.22.09.003.001.001 |
$ 2.050.228,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.150.684
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$ 6.150.684
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 3 | Mes | DEC EX 3390 (03/12/24) Y DEC EX 2906 (03/12/25) | RETROEXCAVADORA - LINEA 54
215.22.09.005.001.001 |
$ 2.870.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.610.957
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$ 8.610.957
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Total Neto
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$ 14.761.641
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.804.712
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$ 17.566.353
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.