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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1006-149-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE DE PASAJEROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1006-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia N° 722, piso 4 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUS-SUR® VIAJES |
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Razón Social |
TRANSP DE PASAJEROS Y CARGA Y GANADERA AQUILINO SI
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R.U.T. |
76.496.700-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BUS-SUR® VIAJES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Global | Convenio de Suministro de Pasajes en Bus Interprovinciales, transporte de carga y viajes eventuales dentro de la Region de Magallanes, según Factura N°13193 | Pasajes, Viajes y Carga, según Convenio de Pasajes ID 1006-3-LE23 |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 200.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.