Orden de Compra. Nº3085-184-AG25 "MATERIALES VILLA SAN PEDRO: 3085-138-COT25, TI 311014-73"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-184-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VILLA SAN PEDRO: 3085-138-COT25, TI 311014-73
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 66339,45
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ICOPRONT
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI
R.U.T. 76.590.030-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ICOPRONT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121419
Conexiones flexibles1Unidad no definidaCALEFONT Y REPUESTOS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN ANEXO COTIZACIÓN ADJUNTO.CALEFONT Y REPUESTOS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN ANEXO COTIZACIÓN ADJUNTO. $ 349.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.155 $ 349.155
Total Neto $ 349.155
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.339
TOTAL OC $ 415.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.