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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-1558-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1691-791-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
17829,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTRE CUMBRES |
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Razón Social |
INVERSIONES VARONA LIMITADA
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R.U.T. |
76.284.170-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENTRE CUMBRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 1 | Unidad no definida | RESERVA N° 12335, ENTRE CUMBRES HOTEL, DR. PEDRO UNDURRGA, IN: 30 DE MAYO, OUT: 31 DE MAYO. | RESERVA N° 12335, ENTRE CUMBRES HOTEL, DR. PEDRO UNDURRGA, IN: 30 DE MAYO, OUT: 31 DE MAYO. |
$ 93.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.840
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$ 93.840
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Total Neto
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$ 93.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.830
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$ 111.670
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.