Orden de Compra. Nº1057419-317-SE25 "C.S.-Coffe capacitación Formacion en APS -Req 24/22.01.001.003-HSAB49595-ESF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-317-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra C.S.-Coffe capacitación Formacion en APS -Req 24/22.01.001.003-HSAB49595-ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-31-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 802
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 44650
Dirección de Envío de la Factura Salamanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social Alexis Molina Flores
R.U.T. 13.579.377-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado70Unidad no definida70 PIE LIMON PORCION INDIVIDUAL (14 EL DIA 02/06) (14 EL DIA 09/06) (14 EL DIA 16/06) (14 EL DIA 30/06) (14 EL DIA 07/07) JORNADA TARDE 15:00 HRS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
50192303
Postres, helados o yogurt congelado125Unidad no definida125 BROCHETAS POLLO/CERDO (25 EL DIA 02/06) (25 EL DIA 09/06) (25 EL DIA 16/06) (25 EL DIA 30/06) (25 EL DIA 07/07) JORNADA TARDE 15:00 HRS , según detalle adjunto  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.250 $ 136.250
50192303
Postres, helados o yogurt congelado55Unidad no definida55 KUCHEN DE FRAMBUESA PORCION INDIVIDUAL (11 EL DIA 02/06) (11 EL DIA 09/06) (11 EL DIA 16/06) (11 EL DIA 30/06) (11 EL DIA 07/07) JORNADA TARDE 15:00 HRS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.450 $ 43.450
Total Neto $ 235.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.650
TOTAL OC $ 279.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.