Orden de Compra. Nº1078177-442-SE25 "SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICOS PARA Z-10221, Z-9228, Z-9231, Z-10084, AP-1631 Y Z-9071, DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES DE CARGO DE LA ZONA CARABINEROS ARAUCANÍA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078177-442-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICOS PARA Z-10221, Z-9228, Z-9231, Z-10084, AP-1631 Y Z-9071, DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES DE CARGO DE LA ZONA CARABINEROS ARAUCANÍA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1078177-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284
Comuna Temuco
Impuesto 340831,29936
Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITECA DACSA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 77.337.500-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITECA DACSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9231 235/65 R17 SU-800 AT 1045, DE CARGO SUBCOMISARIA CUNCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9231 235/65 R17 SU-800 AT 1045, DE CARGO SUBCOMISARIA CUNCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 289.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.613 $ 289.613
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Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9228 235/65 R17 SU-800 AT 1045, DE CARGO SUBCOMISARIA LABRANZA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9228 235/65 R17 SU-800 AT 1045, DE CARGO SUBCOMISARIA LABRANZA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 289.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.613 $ 289.613
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Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-10084 235/65 R17 SU-800 AT 1045, DE CARGO 1RA. COMSARÍA LAUTARO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-10084 235/65 R17 SU-800 AT 1045, DE CARGO 1RA. COMSARÍA LAUTARO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 289.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.613 $ 289.613
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Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-10221 235/65 R17 SU-800 AT 1045, DE CARGO SUBCOMISARIA LABRANZA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-10221 235/65 R17 SU-800 AT 1045, DE CARGO SUBCOMISARIA LABRANZA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 289.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.613 $ 289.613
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Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9071 225/65 R17 DUREVOLE AT 102T, DE CARGO 6TA. COMISARÍA ERCILLA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9071 225/65 R17 DUREVOLE AT 102T, DE CARGO 6TA. COMISARÍA ERCILLA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 303.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.933 $ 303.933
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Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO 245/75 R16 SU-800 AT 10PR 120/1165 PARA AP-1631, DE CARGO SIPOLCAR VILLARRICA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO 245/75 R16 SU-800 AT 10PR 120/1165 PARA AP-1631, DE CARGO SIPOLCAR VILLARRICA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 331.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.462 $ 331.462
Total Neto $ 1.793.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 340.831
TOTAL OC $ 2.134.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.