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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2454-60-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 055. ESCUELA REINO DE NORUEGA: ARRIENDO DE 1 BUSES POR SALIDA DE ALUMNOS A PARQUE ESTADIO NACIONAL. CTA. BANCARIA N° 9583254 JUNJI. O/C INT. 055 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RADIOVAN SPA |
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Razón Social |
RADIOVAN SPA
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R.U.T. |
76.370.023-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RADIOVAN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | BUS EN ARRIENDO PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA REINO DE NORUEGA HACIA PARQUE ESTADIO NACIONAL, PARA EL 28 DE MAYO DE 2025, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 139.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.000
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$ 139.000
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Total Neto
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$ 139.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 139.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.