|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3238-5-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIAPIÉS DE ALTO TRÁFICO PARA DIRINMAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
|
|
R.U.T. |
61.950.600-6 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
182324 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SOLARFILM |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL FAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.131.104-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOLARFILM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73141704
| Servicios de fabricación de moquetas o alfombras | 4 | Unidad | LIMPIAPÉS ALTO TRÁFICO PARA EDIFICIO DIRINMAR | LIMPIAPÉS ALTO TRÁFICO PARA EDIFICIO DIRINMAR |
$ 239.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 959.600
|
$ 959.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 959.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 182.324
|
|
$ 1.141.924
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.