Orden de Compra. Nº707423-37-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707423-27-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707423-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707423-27-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela OC por error en el monto neto ingresado, lo que aumentó el valor total de la OC y de la cotización recibida.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Araucania
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1148
Comuna Temuco
Impuesto 1005480
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
TítuloDescripción
SE DEBE SERVIR EN 4 JORNADAS DEFINIDAS EN TDR SIENDO LA PRIMERA EL 14 DE ABRIL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL NICOLAS TEMUCO
Razón Social HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA
R.U.T. 76.712.934-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL NICOLAS TEMUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering588UnidadPROPUESTA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A EVALUAR Entradas Ensaladas individuales Acompañamientos Variados Platos de Fondos Postre Bebestible sin alcohol Café Jornadas: abril 6 jornadas; Junio 6 jornadas; Agosto 6 Jornadas; octubre 6 Jornadas. detalle de fecha de las actividades indicadas en documento adjunto.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000
Total Neto $ 5.292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.005.480
TOTAL OC $ 6.297.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.