|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4323-225-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-173-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
|
|
R.U.T. |
69.190.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda N°320, Perquenco |
|
Comuna |
Perquenco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N°320, Perquenco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CLAUDIA ANDREA |
|
Razón Social |
CLAUDIA ANDREA DÍAZ MUÑOZ
|
|
R.U.T. |
13.145.943-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CLAUDIA ANDREA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20102301
| Transportes de personal | 1 | Unidad |
TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGÓGICA ESTUDIANTES LICEO ISABEL POBLETE VARGAS A LA CIUDAD DE TEMUCO, SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO A LAS 8:30 AM, REGRESO ENTRE 14:00 PM Y 14:30 PM. | |
$ 210.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 210.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 210.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.