Orden de Compra. Nº2935-63-AG25 "OC generada por invitación a compra ágil: 2935-35-COT25 TIQUET DE ALIMENTACION (COLACION)EN RECINTO KIDZANIA PARA LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO Y ESCUELA G-122 BARRANCAS DE PICHI.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2935-63-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 2935-35-COT25 TIQUET DE ALIMENTACION (COLACION)EN RECINTO KIDZANIA PARA LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO Y ESCUELA G-122 BARRANCAS DE PICHI.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 50 CUENTA 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 70016,33
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kidzania Santiago
Razón Social EDUENTRETENCION S.A.
R.U.T. 76.002.988-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kidzania Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vales26Unidad no definidaCOLACIONES (ALIMENTOS PACK 1) G-122 BARRANCAS DE PICHI 1 PAN JAMÓN QUESO MAS JUGO TETRA - 10 DE JUNIO.-  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.706 $ 43.706
14111803
Vales33Unidad no definidaCOLACIONES (ALIMENTOS PACK 1 ) G-122 BARRANCAS DE PICHI, 1 PAN JAMÓN MAS JUGO TETRA- 4 DE JUNIO.-  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.473 $ 55.473
14111803
Vales31Unidad no definidaCOLACIONES (ALIMENTOS PACK 1 ) G-122 BARRANCAS DE PICHI, 1 PAN JAMÓN MAS JUGO TETRA- 5 DE JUNIO.-  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.111 $ 52.111
14111803
Vales35Unidad no definidaCOLACIONES (ALIMENTOS PACK 1 ) G-122 BARRANCAS DE PICHI, 1 PAN JAMÓN MAS JUGO TETRA- 3 DE JUNIO.-  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.835 $ 58.835
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Vales25Unidad no definidaCOLACIONES (ALIMENTOS PACK 2 ) LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO, HOT DOG + JUGO TETRA + COMPOTA DE FRUTA- 21 DE AGOSTO.-  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.325 $ 73.325
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Vales29UnidadCOLACIONES (ALIMENTOS PACK 1 ) LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO, 1 PAN JAMÓN MAS JUGO TETRA- 6 DE AGOSTO.-  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.057 $ 85.057
Total Neto $ 368.507
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.016
TOTAL OC $ 438.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.