Orden de Compra. Nº2401-427-AG25 "PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-427-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 97751,2
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos200UnidadEstrella Antiestrés de silicona, medidas 8 cm*3 cm, en color con nombre del programa y logo municipal en serigrafia.SEGÚN COTIZACIÓN $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
82101501
Letreros publicitarios2UnidadPendón tipo roller, impresión digital, con tintas filtro UV en tela PVC. Montado en estructura de aluminio de tipo roller, medidas pendón 80 cms * 2.0 metros.SEGÚN COTIZACIÓN $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.980 $ 65.980
53131604
Peines o cepillos para el pelo200UnidadCepillo plástico con espejo, medidas 1.8 cm*6.8 cm diámetro, con nombre programa y logo municipal.SEGÚN COTIZACIÓN $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
44101709
Conjuntos de espejos250UnidadMini espejo de bolsillo con tapa plegable, diámetro de 6.3 cms, con nombre del programa y logo municipal.SEGÚN COTIZACIÓN $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 514.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.751
TOTAL OC $ 612.231


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.