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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070997-7-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-8-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI |
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Razón Social |
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
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R.U.T. |
62.000.610-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
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R.U.T. |
62.000.610-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Maipón Número 342 Interior |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
250800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipón Número 342 Interior |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-02-2025 |
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Proveedor |
FUMIGAR SPA |
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Razón Social |
FUMIGAR SPA
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R.U.T. |
77.758.309-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUMIGAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 22 | Unidad | sanitización, desinsectación y desratización mensual dependencias SEREMI MINVU | |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.210.000
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$ 1.210.000
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76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 22 | Unidad | Sanitización mensual para 2 vehículos institucionales | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 1.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.800
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$ 1.570.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.