Orden de Compra. Nº1641-24621-SE25 "amv/ INSUMO ROPERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-97-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-24621-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra amv/ INSUMO ROPERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-97-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-97-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16983
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS 3255
Comuna Santiago
Impuesto 1527220
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rehuce Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
R.U.T. 76.171.739-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rehuce Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1000Unidad02-001-004-011 PAÑO PERFORADO CREA VERDE 90 X 50 CM C/PERFORACION 10 X O EQUIVALENTEPAÑO PERFORADO CREA VERDE 90 X 50 CM CPERFORACION 10 X O EQUIVALENTE $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
42132107
Mantas de hospital1000Unidad02-001-004-052 CUBRECAMILLA 2.10x 1.0 mt. crea bca. (algodon/poliester, 50%/50%)CUBRECAMILLA 2.10x 1.0 mt. crea bca. algodonpoliester, 50%50% $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590.000 $ 3.590.000
42132105
Sábanas de hospital200Unidad02-001-004-0044 BOLSA LONA P/ROPA SUCIA 1.20 LARGO/ 1.00 ANCHO Y DIáMETRO DE 1.00 MTS.,5 TIRAS 0.5 ANCHO Y 0.30 LARGOBOLSA LONA P/ROPA SUCIA 1.20 LARGO/ 1.00 ANCHO Y DIáMETRO DE 1.00 MTS.,5 TIRAS 0.5 ANCHO Y 0.30 LARGO $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.198.000 $ 2.198.000
Total Neto $ 8.038.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.527.220
TOTAL OC $ 9.565.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.