|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2594-758-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GUILLOTINA DE PRESICION A3 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-614-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD DE CONCON |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
|
|
R.U.T. |
73.568.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
|
|
R.U.T. |
73.568.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA LAURA 567 |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
29408,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA LAURA 567 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
INVERSIONES SRN SPA |
|
Razón Social |
INVERSIONES SRN SPA
|
|
R.U.T. |
77.743.045-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INVERSIONES SRN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121301
| Guillotinas | 1 | Unidad | GUILLOTINA DE PRESION TAMAÑO A3. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO. | |
$ 154.780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 154.780
|
$ 154.780
|
|
|
Total Neto
|
$ 154.780
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.408
|
|
$ 184.188
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.