Orden de Compra. Nº2583-278-SE25 "O. COMPRA DESDE 2583-81-L125/Se solicitan Pendrive giratorios con impresión en la caja/ Programa Comunitario N°2 Componente 5 procesos APS/Convenio Imágenes Diagnósticas/DISAM/SP 44452/POS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-278-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra O. COMPRA DESDE 2583-81-L125/Se solicitan Pendrive giratorios con impresión en la caja/ Programa Comunitario N°2 Componente 5 procesos APS/Convenio Imágenes Diagnósticas/DISAM/SP 44452/POS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-81-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/162 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 1007001,52
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Progama SPA
Razón Social Progama SPA
R.U.T. 76.669.455-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Progama SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1988UnidadSE SOLICITA ADQUISICIÓN DE PENDRIVE GIRATORIO EN CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE LA CUAL DEBE VENIR CON IMPRESIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS.Pendrives de 1GB con logo e impresión en la caja. ENTREGA 12 DÍAS HÁBILES. $ 2.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300.008 $ 5.300.008
Total Neto $ 5.300.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.007.002
TOTAL OC $ 6.307.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.