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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-5083-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-13-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
683259,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTESIS |
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Razón Social |
GTD INTESIS S.A
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R.U.T. |
78.159.800-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTESIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222206
| Estación móvil de telefonía | 1 | Global | ITEM N° 1.1: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET EN EDIFICIO CONSISTORIAL MAHO, RAMÓN PÉREZ OPAZO N° 3125 – AREA MUNICIPAL
Memorándum N°80/2025 Contabilidad - DAF, que solicita regularizar los servicios otorgados en el mes de noviembre/2025. | ITEM N° 1.1: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET EN EDIFICIO CONSISTORIAL MAHO, RAMÓN PÉREZ OPAZO N° 3125 – AREA MUNICIPAL |
$ 3.596.105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.596.105
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$ 3.596.105
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Total Neto
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$ 3.596.105
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 683.260
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$ 4.279.365
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.