Orden de Compra. Nº1216088-156-SE25 "OC INFORMATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216088-156-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra OC INFORMATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216088-21-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
R.U.T. 65.065.121-9
Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 462
Comuna Puente Alto
Impuesto 1180688,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANQUEHUE
Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T. 76.171.462-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura5Galón Pintura demarcación vial - AMARILLO $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
11121603
Troncos200Unidad Tablón pino seco cepillado 2x8" de 3.2 metros $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040.000 $ 3.040.000
11121603
Troncos100Unidad Tablón pino seco cepillado 2x10" de 3.2 metros $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.000 $ 1.570.000
39121303
Cajas eléctricas30Unidad caja estanca $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
39101601
ampolletas halógenas20Unidad Foco redondo sobrepuestos 8W 4000-6000K $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria150Unidad Disco de corte de 4 1//2" $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón10Unidad Cinta antideslizante $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47121701
Bolsas de basura200Unidad Saco para escombros $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211908
Pistolas de pintar1Unidad Pistola para pintar $ 30.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.150 $ 30.150
23171509
Soldadura40kilogramo Soldadura 6011 3/32 punto azul $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000
11101712
Aleación ferrosa10Tira Perfil cuadrado 40x40x2 mm 6m $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000
11101712
Aleación ferrosa5Tira Perfil cuadrado 50x50x2 mm 6m $ 26.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
11101712
Aleación ferrosa10Tira Perfil rectangular 50x30x2 mm 6m $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 6.214.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.180.688
TOTAL OC $ 7.394.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.