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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1426038-52-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426038-28-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLINA
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R.U.T. |
70.941.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
286596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2025 |
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Proveedor |
NOBA IMAGEN |
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Razón Social |
NOBA IMAGEN SPA
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R.U.T. |
77.839.542-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOBA IMAGEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 360 | Unidad | 360 UNIDADES DE SET DE CUBIERTOS DE MATERIAL DE BAMBU, CADA SET CON 3 PIEZAS QUE INCLUYA CUCHARA, TENEDOR Y CUCHILLO, CONTENIDOS EN UNA FUNDA DE ALGODON PERSONALIZADA CON EL LOGO APROSAC Y CON CORDON AUTOCIERRE , LOGOTIPO EN BLANCO Y NEGRO | |
$ 4.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.508.400
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$ 1.508.400
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Total Neto
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$ 1.508.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 286.596
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$ 1.794.996
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.