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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-9557-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MVU/2025 VENDA DE CORTA EXTENSIBILIDAD DE ALGODON 10CM X 5 MT 1641-276-LP24. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-276-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
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Comuna |
*
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Impuesto |
9329 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 10 | Unidad | 03-002-225-0471 @ VENDA DE CORTA EXTENSIBILIDAD DE ALGODON 10CM X 5 MT | 6902800000 COMPRILAN 10Cm x 5M, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO. ENTREGA EN 12 HORAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA SOLICITUD.VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 4.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.100
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$ 49.100
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Total Neto
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$ 49.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.329
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$ 58.429
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.